GLOSARIO DE TERMINOS


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A

Actividades de control

 Aquellas medidas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices

marcadas por la dirección se llevan a cabo. Las actividades de control son un componente del control
interno


Afirmaciones

Manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas en los estados financieros
y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de incorrecciones que pueden existir


C

Componente

Una entidad o unidad de negocio cuya información financiera se prepara por la
dirección del componente o del grupo para ser incluida en los estados financieros del grupo


D

Deficiencia en el control interno

Existe una deficiencia en el control interno cuando un control está diseñado, se implementa u opera de forma que no sirve para prevenir, o detectar y

corregir incorrecciones en los estados financieros oportunamente.


E

Empleados

Profesionales, distintos de los socios, incluidos cualesquiera expertos que la firma de
auditoría emplea


F

Fecha de los estados financieros

Fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros


M

Muestreo estadístico

Tipo de muestreo que presenta las siguientes características


P

Población

Conjunto completo de datos del que se selecciona una muestra y sobre el que el auditor
desea alcanzar conclusiones


R

Requerimientos de ética aplicables

Normas de ética a las que están sujetos tanto el equipo del encargo como el revisor de control de calidad del encargo.


Riesgo de auditoría

Riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando
los estados financieros contienen incorrecciones materiales. El riesgo de auditoría es una función delriesgo de incorrección material y del riesgo de detección.



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